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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NELCI TERESA SOUZA HAUENSTEIN FIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8659 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO E CARAZINHO PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 5273 REQUISIÇÃO 58655 NOTA FISCAL Nº 101/69378; 80,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO E CARAZINHO PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 5273 REQUISIÇÃO 58655 NOTA FISCAL Nº 101/69378; 80,07
22/10/2018 REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO E CARAZINHO PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 5273 REQUISIÇÃO 58655 NOTA FISCAL Nº 101/69378; 80,07
23/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2018 NELCI TERESA SOUZA HAUENSTEIN FIM - 8290 80,07
TOTAL 80,07 80,07 80,07
SALDO A PAGAR 0,00