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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8662 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5270 REQUISIÇÃO 52687 21,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5270 REQUISIÇÃO 52687 21,91
14/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5270 REQUISIÇÃO 52687 Conforme DANFE Nº 003/689; 21,91
04/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8662/2018 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 21,91
TOTAL 21,91 21,91 21,91
SALDO A PAGAR 0,00