| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8666 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA O SISTEMA COMAJA, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5266 REQUISIÇÃO 58648 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA O SISTEMA COMAJA, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5266 REQUISIÇÃO 58648 | 385,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA O SISTEMA COMAJA, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5266 REQUISIÇÃO 58648 Conforme DANFE Nº 890/021465496; | 385,00 | ||
| 24/10/2018 | Pagamento de Empenho 8666/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||