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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8672 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5263 REQUISIÇÃO 58651 NOTAS FISCAIS Nº 110; 003/11596; 5955; 5961; 151; 1/2149; 5965; 001/1083; 173,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5263 REQUISIÇÃO 58651 NOTAS FISCAIS Nº 110; 003/11596; 5955; 5961; 151; 1/2149; 5965; 001/1083; 173,00
22/10/2018 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5263 REQUISIÇÃO 58651 NOTAS FISCAIS Nº 110; 003/11596; 5955; 5961; 151; 1/2149; 5965; 001/1083; 173,00
22/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 173,00
TOTAL 173,00 173,00 173,00
SALDO A PAGAR 0,00