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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8677 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE RACK DE PISO 44U, CHAPA 2mm, PARA SALA E INFORMÁTICA, COM GUIAS ORGANIZADORAS, RÉGUAS, BANDEJAS, TOMADAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5227 REQUISIÇÃO 58627 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE RACK DE PISO 44U, CHAPA 2mm, PARA SALA E INFORMÁTICA, COM GUIAS ORGANIZADORAS, RÉGUAS, BANDEJAS, TOMADAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5227 REQUISIÇÃO 58627 2.900,00
09/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/021712156 REF. AQUISIÇÃO DE RACK DE PISO 44U, CHAPA 2mm, PARA SALA E INFORMÁTICA, COM GUIAS ORGANIZADORAS, RÉGUAS, BANDEJAS, TOMADAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5227 REQUISIÇÃO 58627 2.900,00
23/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8677/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00