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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8678 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. A LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE. ORDEM DE COMPRA 5279 REQUISIÇÃO 58660 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 PRÉVIO REF. A LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE. ORDEM DE COMPRA 5279 REQUISIÇÃO 58660 18,00
19/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/209131 REF. A LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE. ORDEM DE COMPRA 5279 REQUISIÇÃO 58660 18,00
22/11/2018 Pagamento de Empenho 8678/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00