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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8683 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5283 REQUISIÇÃO 52682 74,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5283 REQUISIÇÃO 52682 74,10
11/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5283 REQUISIÇÃO 52682 Conforme DANFE Nº 1/3194; 74,10
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8683/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 74,10
TOTAL 74,10 74,10 74,10
SALDO A PAGAR 0,00