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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTA LUERSEN BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8693 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM IJUI CFE. ORDEM DE COMPRA 5292 REQUISIÇÃO 58670 NOTAS FISCAIS Nº D1/12602; 1/2155; 44,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM IJUI CFE. ORDEM DE COMPRA 5292 REQUISIÇÃO 58670 NOTAS FISCAIS Nº D1/12602; 1/2155; 44,95
23/10/2018 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM IJUI CFE. ORDEM DE COMPRA 5292 REQUISIÇÃO 58670 NOTAS FISCAIS Nº D1/12602; 1/2155; 44,95
25/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8693/2018 MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265 44,95
TOTAL 44,95 44,95 44,95
SALDO A PAGAR 0,00