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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8714 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5314 REQUISIÇÃO 52417 252,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5314 REQUISIÇÃO 52417 252,50
05/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/051 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5314 REQUISIÇÃO 52417 252,50
08/11/2018 Pagamento de Empenho 8714/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,50
TOTAL 252,50 252,50 252,50
SALDO A PAGAR 0,00