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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8746 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA LS TIPO PICK UP CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5330 REQ. 58697 NOTA FISCAL Nº 001/203875; 001/204840; 533,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA LS TIPO PICK UP CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5330 REQ. 58697 NOTA FISCAL Nº 001/203875; 001/204840; 533,94
24/10/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA LS TIPO PICK UP CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5330 REQ. 58697 NOTA FISCAL Nº 001/203875; 001/204840; 533,94
30/10/2018 Pagamento de Empenho 8746/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 533,94
TOTAL 533,94 533,94 533,94
SALDO A PAGAR 0,00