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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8752 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IXX 8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5323 REQUISIÇÃO 58699 324,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IXX 8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5323 REQUISIÇÃO 58699 324,04
29/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IXX 8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5323 REQUISIÇÃO 58699 Conforme Nota Fiscal Nº 001/206703; 324,04
01/11/2018 Pagamento de Empenho 8752/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 324,04
TOTAL 324,04 324,04 324,04
SALDO A PAGAR 0,00