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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 877 Data de lançamento: 07/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE NF 2/38725; 2/39510;2/40339;2/40418;2/41231 331,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE NF 2/38725; 2/39510;2/40339;2/40418;2/41231 331,62
07/02/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE NF 2/38725;2/39510;2/40339;2/40418;2/41231 331,62
19/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 305 PAGTO. REF. EMPENHO 877/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 331,62
TOTAL 331,62 331,62 331,62
SALDO A PAGAR 0,00