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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8772 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: PUBLICACAO EM JORNAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. A PUBLICAÇÕES NO JORNAL CIDADES DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2018 E AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 NA EDIÇÃO DO DIA 26.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5359 REQUISIÇÃO 58745 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 PRÉVIO REF. A PUBLICAÇÕES NO JORNAL CIDADES DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2018 E AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 NA EDIÇÃO DO DIA 26.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5359 REQUISIÇÃO 58745 84,00
08/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE FATURAS Nº 70185 E Nº 70186 E BOLETOS BANCÁRIOS ANEXO REF.A PUBLICAÇÕES NO JORNAL CIDADES DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2018 E AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 NA EDIÇÃO DO DIA 26.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5359 REQUISIÇÃO 58745 84,00
19/11/2018 Pagamento de Empenho 8772/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00