| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8802 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5378 REQUISIÇÃO 58753 | 1.523,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5378 REQUISIÇÃO 58753 | 1.523,35 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/124591 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5378 REQUISIÇÃO 58753 | 1.523,35 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8802/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 1.523,35 | ||
| TOTAL | 1.523,35 | 1.523,35 | 1.523,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||