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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8802 Data de lançamento: 26/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5378 REQUISIÇÃO 58753 1.523,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5378 REQUISIÇÃO 58753 1.523,35
06/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/124591 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5378 REQUISIÇÃO 58753 1.523,35
08/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8802/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 1.523,35
TOTAL 1.523,35 1.523,35 1.523,35
SALDO A PAGAR 0,00