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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCAS HENRIQUE PERTILE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8846 Data de lançamento: 26/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO À SANTO ÂNGELO RS, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO SOBRE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO - PRM 03/002 NOS DIAS 24 A 25.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5382 REQUISIÇÃO 58758 201,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2018 REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO À SANTO ÂNGELO RS, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO SOBRE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO - PRM 03/002 NOS DIAS 24 A 25.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5382 REQUISIÇÃO 58758 201,00
26/10/2018 REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO À SANTO ÂNGELO RS, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO SOBRE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO - PRM 03/002 NOS DIAS 24 A 25.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5382 REQUISIÇÃO 58758 201,00
29/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8846/2018 LUCAS HENRIQUE PERTILE - 32975 201,00
TOTAL 201,00 201,00 201,00
SALDO A PAGAR 0,00