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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8853 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Merenda Escolar Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5412 REQUISIÇÃO 52307 6.806,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5412 REQUISIÇÃO 52307 6.806,75
31/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5412 REQUISIÇÃO 52307 Conforme DANFE Nº 001/49; 6.806,75
09/11/2018 Pagamento de Empenho 8853/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.806,75
TOTAL 6.806,75 6.806,75 6.806,75
SALDO A PAGAR 0,00