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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8872 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS 2,0 PLACA IYP-1497 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5395 REQUISIÇÃO 58785 NOTAS FISCAIS Nº 001/205730; 001/205841; 326,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS 2,0 PLACA IYP-1497 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5395 REQUISIÇÃO 58785 NOTAS FISCAIS Nº 001/205730; 001/205841; 326,86
29/10/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS 2,0 PLACA IYP-1497 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 5395 REQUISIÇÃO 58785 NOTAS FISCAIS Nº 001/205730; 001/205841; 326,86
30/10/2018 Pagamento de Empenho 8872/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 326,86
TOTAL 326,86 326,86 326,86
SALDO A PAGAR 0,00