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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8879 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5414 REQUISIÇÃO 58798 60,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5414 REQUISIÇÃO 58798 60,05
31/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5414 REQUISIÇÃO 58798 Conforme DANFE Nº 1/13430; 60,05
14/11/2018 Pagamento de Empenho 8879/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,05
TOTAL 60,05 60,05 60,05
SALDO A PAGAR 0,00