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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8901 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO PLACAS IPO 7404 e IPS 7049 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5443 REQ. 58821 NOTAS FISCAIS Nº 001/206320; 001/205446; 001/206358; 1.495,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO PLACAS IPO 7404 e IPS 7049 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5443 REQ. 58821 NOTAS FISCAIS Nº 001/206320; 001/205446; 001/206358; 1.495,13
30/10/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO PLACAS IPO 7404 e IPS 7049 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5443 REQ. 58821 NOTAS FISCAIS Nº 001/206320; 001/205446; 001/206358; 1.495,13
22/11/2018 Pagamento de Empenho 8901/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.495,13
TOTAL 1.495,13 1.495,13 1.495,13
SALDO A PAGAR 0,00