| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8919 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE. ORDEM DE COMPRA 5459 REQUISIÇÃO 58842 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE. ORDEM DE COMPRA 5459 REQUISIÇÃO 58842 | 360,00 | ||
| 09/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE. ORDEM DE COMPRA 5459 REQUISIÇÃO 58842 Conforme DANFE Nº 1/19414; | 360,00 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 8919/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||