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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8919 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE. ORDEM DE COMPRA 5459 REQUISIÇÃO 58842 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE. ORDEM DE COMPRA 5459 REQUISIÇÃO 58842 360,00
09/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE. ORDEM DE COMPRA 5459 REQUISIÇÃO 58842 Conforme DANFE Nº 1/19414; 360,00
27/11/2018 Pagamento de Empenho 8919/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00