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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8923 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO DE SEMI EIXO,NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5463 REQUISIÇÃO 58833 110,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO DE SEMI EIXO,NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5463 REQUISIÇÃO 58833 110,50
07/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF.SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO DE SEMI EIXO,NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5463 REQUISIÇÃO 58833 Conforme Nota Fiscal Nº 11310; 110,50
27/11/2018 Pagamento de Empenho 8923/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,50
TOTAL 110,50 110,50 110,50
SALDO A PAGAR 0,00