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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8964 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1172 MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5507 REQUISIÇÃO Nº58868 DOCUMENTO Nº1810002199733 111,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 REF.FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1172 MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5507 REQUISIÇÃO Nº58868 DOCUMENTO Nº1810002199733 111,73
01/11/2018 REF.FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1172 MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5507 REQUISIÇÃO Nº58868 DOCUMENTO Nº1810002199733 111,73
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8964/2018 OI S A - 3893 111,73
TOTAL 111,73 111,73 111,73
SALDO A PAGAR 0,00