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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER DA ROSA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8970 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5494 REQUISIÇÃO Nº 58878 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 PRÉVIO REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5494 REQUISIÇÃO Nº 58878 70,00
22/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/005 REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5494 REQUISIÇÃO Nº 58878 70,00
22/11/2018 ANULAR DE LIQUIDAÇÃO POR CREDOR NÃO TER CONTA PARA PAGAMENTO CFE INFORMADO POR SETOR RESPONSÁVEL -70,00
22/11/2018 ANULAR DE EMPENHO POR CREDOR NÃO TER CONTA PARA PAGAMENTO CFE INFORMADO POR SETOR RESPONSÁVEL -70,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00