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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8972 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE NÚMERO 55 3373-1473 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5504 REQUISIÇÃO Nº 58869 DOCUMENTO Nº 1810002275150 297,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE NÚMERO 55 3373-1473 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5504 REQUISIÇÃO Nº 58869 DOCUMENTO Nº 1810002275150 297,45
01/11/2018 FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE NÚMERO 55 3373-1473 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5504 REQUISIÇÃO Nº 58869 DOCUMENTO Nº 1810002275150 297,45
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8972/2018 OI S A - 3893 297,45
TOTAL 297,45 297,45 297,45
SALDO A PAGAR 0,00