| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANA DAMIANI BANDERA |
| Número do empenho: | 8976 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5489 REQUISIÇÃO Nº 58854 NF= 1/688;1/731;1/1075 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5489 REQUISIÇÃO Nº 58854 NF= 1/688;1/731;1/1075 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 01/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5489 REQUISIÇÃO Nº 58854 NF= 1/688;1/731;1/1075 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8976/2018 FABIANA DAMIANI BANDERA - 9715 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||