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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANA DAMIANI BANDERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8976 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5489 REQUISIÇÃO Nº 58854 NF= 1/688;1/731;1/1075 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5489 REQUISIÇÃO Nº 58854 NF= 1/688;1/731;1/1075 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 90,00
01/11/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 5489 REQUISIÇÃO Nº 58854 NF= 1/688;1/731;1/1075 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 90,00
06/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8976/2018 FABIANA DAMIANI BANDERA - 9715 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00