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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8994 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 5455 REQUISIÇÃO Nº58838 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 5455 REQUISIÇÃO Nº58838 155,00
05/11/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/207494 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 5455 REQUISIÇÃO Nº58838 155,00
22/11/2018 Pagamento de Empenho 8994/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00