| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 9007 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DO TELEFONE DE NÚMEROS 55 3373 1072 E 55 3373 1136 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº5537 REQUISIÇÃO Nº58909 DOCUMENTO Nº 0250794322009 | 66,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | REF.FATURA DO TELEFONE DE NÚMEROS 55 3373 1072 E 55 3373 1136 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº5537 REQUISIÇÃO Nº58909 DOCUMENTO Nº 0250794322009 | 66,27 | ||
| 05/11/2018 | REF.FATURA DO TELEFONE DE NÚMEROS 55 3373 1072 E 55 3373 1136 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº5537 REQUISIÇÃO Nº58909 DOCUMENTO Nº 0250794322009 | 66,27 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9007/2018 CLARO S/A - 21 | 66,27 | ||
| TOTAL | 66,27 | 66,27 | 66,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||