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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9016 Data de lançamento: 05/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYT 6769 ORDEM DE COMPRA Nº 5551 REQUISIÇÃO Nº 58923 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2018 PRÉVIO REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYT 6769 ORDEM DE COMPRA Nº 5551 REQUISIÇÃO Nº 58923 18,00
06/11/2018 LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/208053 REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYT 6769 ORDEM DE COMPRA Nº 5551 REQUISIÇÃO Nº 58923 18,00
22/11/2018 Pagamento de Empenho 9016/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00