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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9046 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5527 REQ. 58899 NOTAS FISCAIS Nº 001/204682; 001/202973; 001/205886; 383,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 REFERENTE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5527 REQ. 58899 NOTAS FISCAIS Nº 001/204682; 001/202973; 001/205886; 383,42
06/11/2018 REFERENTE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5527 REQ. 58899 NOTAS FISCAIS Nº 001/204682; 001/202973; 001/205886; 383,42
08/11/2018 Pagamento de Empenho 9046/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 383,42
TOTAL 383,42 383,42 383,42
SALDO A PAGAR 0,00