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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9047 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMBUSTIVEL PARA VEICULO UNO IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5526 REQ. 58900 NOTAS FISCAIS Nº 001/205910; 001/205709; 001/205536; 001/206432; 001/205300; 001/204607; 001/203966; 001/203840; 001/203247; 001/202814; 1.200,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 COMBUSTIVEL PARA VEICULO UNO IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5526 REQ. 58900 NOTAS FISCAIS Nº 001/205910; 001/205709; 001/205536; 001/206432; 001/205300; 001/204607; 001/203966; 001/203840; 001/203247; 001/202814; 1.200,06
06/11/2018 COMBUSTIVEL PARA VEICULO UNO IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA 03/2018 ORDEM DE COMPRA 5526 REQ. 58900 NOTAS FISCAIS Nº 001/205910; 001/205709; 001/205536; 001/206432; 001/205300; 001/204607; 001/203966; 001/203840; 001/203247; 001/202814; 1.200,06
08/11/2018 Pagamento de Empenho 9047/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,06
TOTAL 1.200,06 1.200,06 1.200,06
SALDO A PAGAR 0,00