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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9049 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 5572 REQUISIÇÃO Nº 52417 PARA HOSPITAL 105,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 5572 REQUISIÇÃO Nº 52417 PARA HOSPITAL 105,30
19/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/070 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 5572 REQUISIÇÃO Nº 52417 PARA HOSPITAL 105,30
10/12/2018 Pagamento de Empenho 9049/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,30
TOTAL 105,30 105,30 105,30
SALDO A PAGAR 0,00