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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9116 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 99163 6905 CENTRAL TELEFÔNICA DE CAMPINAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE ORDEM COMPRA Nº 5649 REQUISIÇÃO Nº 59015 E DOCUMENTO ANEXO. 27,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 99163 6905 CENTRAL TELEFÔNICA DE CAMPINAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE ORDEM COMPRA Nº 5649 REQUISIÇÃO Nº 59015 E DOCUMENTO ANEXO. 27,87
08/11/2018 REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 99163 6905 CENTRAL TELEFÔNICA DE CAMPINAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE ORDEM COMPRA Nº 5649 REQUISIÇÃO Nº 59015 E DOCUMENTO ANEXO. 27,87
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9116/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 27,87
TOTAL 27,87 27,87 27,87
SALDO A PAGAR 0,00