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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADAIR DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9133 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPES DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO CFE ORDEM COMPRA Nº 5661 REQUISIÇÃO Nº 58902 CUPOM FISCAL Nº 354627 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 REFERENTE DESPES DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO CFE ORDEM COMPRA Nº 5661 REQUISIÇÃO Nº 58902 CUPOM FISCAL Nº 354627 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 38,00
08/11/2018 REFERENTE DESPES DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO CFE ORDEM COMPRA Nº 5661 REQUISIÇÃO Nº 58902 CUPOM FISCAL Nº 354627 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 38,00
09/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9133/2018 ADAIR DAMIANI - 1073 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00