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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9134 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS DO FUNCIONÁRIO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS NF 005/109170; 209095; 311576;5/101626;002/141255 ORDEM DE COMPRA Nº 5666 REQUISIÇÃO Nº 59025 EM ANEXO. 72,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS DO FUNCIONÁRIO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS NF 005/109170; 209095; 311576;5/101626;002/141255 ORDEM DE COMPRA Nº 5666 REQUISIÇÃO Nº 59025 EM ANEXO. 72,70
08/11/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS DO FUNCIONÁRIO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS NF 005/109170; 209095; 311576;5/101626;002/141255 ORDEM DE COMPRA Nº 5666 REQUISIÇÃO Nº 59025 EM ANEXO. 72,70
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9134/2018 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 72,70
TOTAL 72,70 72,70 72,70
SALDO A PAGAR 0,00