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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9149 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5667 REQUISIÇÃO 58852 COLETA DE PREÇO 238/2018 51,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5667 REQUISIÇÃO 58852 COLETA DE PREÇO 238/2018 51,95
14/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5667 REQUISIÇÃO 58852 COLETA DE PREÇO 238/2018 Conforme DANFE Nº 001/55726; 51,95
19/11/2018 Pagamento de Empenho 9149/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51,95
TOTAL 51,95 51,95 51,95
SALDO A PAGAR 0,00