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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9155 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5679 REQUISIÇÃO 52419 206,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5679 REQUISIÇÃO 52419 206,88
19/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/068 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 5679 REQUISIÇÃO 52419 206,88
10/12/2018 Pagamento de Empenho 9155/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 206,88
TOTAL 206,88 206,88 206,88
SALDO A PAGAR 0,00