| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 9168 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA RK 406 B ORDEM DE COMPRA Nº 5695 REQUISIÇÃO Nº 59061 | 1.471,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA RK 406 B ORDEM DE COMPRA Nº 5695 REQUISIÇÃO Nº 59061 | 1.471,00 | ||
| 12/11/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AUTORIZAÇÃO EM DESPESA INDEVIDA POR ORDENADOR DE DESPESA , ORA REGULARIZADO NESTA DATA . | -1.471,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||