| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9188 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ÓLEO E DESENGRIPANTE PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 5653 REQUISIÇÃO Nº 59007 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ÓLEO E DESENGRIPANTE PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 5653 REQUISIÇÃO Nº 59007 | 355,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E DESENGRIPANTE PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 5653 REQUISIÇÃO Nº 59007 Conforme Nota Fiscal Nº 001/209016; | 355,00 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Empenho 9188/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||