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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9189 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 ORDEM DE COMPRA Nº 5651 REQUISIÇÃO Nº59009 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 ORDEM DE COMPRA Nº 5651 REQUISIÇÃO Nº59009 120,00
14/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 ORDEM DE COMPRA Nº 5651 REQUISIÇÃO Nº59009 Conforme Nota Fiscal Nº 001/209017; 120,00
19/11/2018 Pagamento de Empenho 9189/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00