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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9209 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 5710 REQUISIÇÃO Nº 58096 DOCUMENTO ANEXO. 608,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 5710 REQUISIÇÃO Nº 58096 DOCUMENTO ANEXO. 608,95
13/11/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 5710 REQUISIÇÃO Nº 58096 DOCUMENTO ANEXO. 608,95
27/11/2018 Pagamento de Empenho 9209/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 608,95
TOTAL 608,95 608,95 608,95
SALDO A PAGAR 0,00