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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9211 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55- 3373-1072 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº5727 REQUISIÇÃO Nº59089 DOCUMENTO Nº1811002911904 186,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55- 3373-1072 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº5727 REQUISIÇÃO Nº59089 DOCUMENTO Nº1811002911904 186,19
13/11/2018 REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 55- 3373-1072 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº5727 REQUISIÇÃO Nº59089 DOCUMENTO Nº1811002911904 186,19
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9211/2018 OI S A - 3893 186,19
TOTAL 186,19 186,19 186,19
SALDO A PAGAR 0,00