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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9220 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.TROCA DE BARRA AXIAL,TERMINAL DE DIREÇÃO,PIVOS INFERIOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, AMORTECEDOR TRASEIROS,SUPORTE BATENTE TRASEIRO VEÍCULO PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5662 REQUISIÇÃO Nº 59024 2.524,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 PRÉVIO REF.TROCA DE BARRA AXIAL,TERMINAL DE DIREÇÃO,PIVOS INFERIOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, AMORTECEDOR TRASEIROS,SUPORTE BATENTE TRASEIRO VEÍCULO PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5662 REQUISIÇÃO Nº 59024 2.524,20
22/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/025 REF.TROCA DE BARRA AXIAL,TERMINAL DE DIREÇÃO,PIVOS INFERIOR,PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, AMORTECEDOR TRASEIROS,SUPORTE BATENTE TRASEIRO VEÍCULO PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5662 REQUISIÇÃO Nº 59024 2.524,20
26/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9220/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 2.524,20
TOTAL 2.524,20 2.524,20 2.524,20
SALDO A PAGAR 0,00