| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9236 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NA NOVA VAN DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5750 REQUISIÇÃO 59118 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NA NOVA VAN DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5750 REQUISIÇÃO 59118 | 425,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/021912660 REFERENTE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NA NOVA VAN DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5750 REQUISIÇÃO 59118 | 425,00 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 9236/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||