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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9236 Data de lançamento: 14/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NA NOVA VAN DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5750 REQUISIÇÃO 59118 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2018 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NA NOVA VAN DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5750 REQUISIÇÃO 59118 425,00
29/11/2018 LIQUIDADO DANFE Nº 890/021912660 REFERENTE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO REALIZADO NA NOVA VAN DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5750 REQUISIÇÃO 59118 425,00
30/11/2018 Pagamento de Empenho 9236/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00