| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 9239 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA FAZER A PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5764 REQUISIÇÃO 59132 | 603,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA FAZER A PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5764 REQUISIÇÃO 59132 | 603,00 | ||
| 20/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/021835468 REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA FAZER A PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5764 REQUISIÇÃO 59132 | 603,00 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 9239/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 603,00 | ||
| TOTAL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||