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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9247 Data de lançamento: 14/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PRESTES GUIMARAES N° 500. CFE. ORDEM DE COMPRA 5772 REQUISIÇÃO 59150 FATURA Nº 069143337 25,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PRESTES GUIMARAES N° 500. CFE. ORDEM DE COMPRA 5772 REQUISIÇÃO 59150 FATURA Nº 069143337 25,85
14/11/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PRESTES GUIMARAES N° 500. CFE. ORDEM DE COMPRA 5772 REQUISIÇÃO 59150 FATURA Nº 069143337 25,85
27/11/2018 Pagamento de Empenho 9247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,85
TOTAL 25,85 25,85 25,85
SALDO A PAGAR 0,00