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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9252 Data de lançamento: 14/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA Nº 1163. CFE. ORDEM DE COMPRA 5777 REQUISIÇÃO 59155 FATURA Nº 069142386 26,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA Nº 1163. CFE. ORDEM DE COMPRA 5777 REQUISIÇÃO 59155 FATURA Nº 069142386 26,34
14/11/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA Nº 1163. CFE. ORDEM DE COMPRA 5777 REQUISIÇÃO 59155 FATURA Nº 069142386 26,34
27/11/2018 Pagamento de Empenho 9252/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 26,34
TOTAL 26,34 26,34 26,34
SALDO A PAGAR 0,00