| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9258 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CIP | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA 5786 REQ. 59157 BRUTO.... R$ 15.720,02 (CIP):... R$ 15.720,02 LIQUIDO:. R$ 00,00. | 15.720,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA 5786 REQ. 59157 BRUTO.... R$ 15.720,02 (CIP):... R$ 15.720,02 LIQUIDO:. R$ 00,00. | 15.720,02 | ||
| 14/11/2018 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA 5786 REQ. 59157 BRUTO.... R$ 15.720,02 (CIP):... R$ 15.720,02 LIQUIDO:. R$ 00,00. | 15.720,02 | ||
| 19/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9258/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 15.720,02 | ||
| TOTAL | 15.720,02 | 15.720,02 | 15.720,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||