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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 926 Data de lançamento: 08/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEU 1000X20 P/ USO NA CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA Nº525 RECIBO DE RPA Nº17 E Nº 08 EM ANEXO. VALOR BRUTO......... R$ 70,00 INSS(11%)........... R$ 7,70 LIQ................. R$ 62,30 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2018 REF.SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEU 1000X20 P/ USO NA CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA Nº525 RECIBO DE RPA Nº17 E Nº 08 EM ANEXO. VALOR BRUTO......... R$ 70,00 INSS(11%)........... R$ 7,70 LIQ................. R$ 62,30 70,00
08/02/2018 REF.SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEU 1000X20 P/ USO NA CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA Nº525 RECIBO DE RPA Nº17 E Nº 08 EM ANEXO. VALOR BRUTO......... R$ 70,00 INSS(11%)........... R$ 7,70 LIQ................. R$ 62,30 70,00
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 926/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 08/02/2018 7,70 Lançada
TOTAL   7,70