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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9269 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº 2 (CILO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5800 REQUISIÇÃO Nº 59177 E FATURA EM ANEXO. 1.282,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº 2 (CILO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5800 REQUISIÇÃO Nº 59177 E FATURA EM ANEXO. 1.282,98
19/11/2018 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº 2 (CILO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5800 REQUISIÇÃO Nº 59177 E FATURA EM ANEXO. 1.282,98
27/11/2018 Pagamento de Empenho 9269/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.282,98
TOTAL 1.282,98 1.282,98 1.282,98
SALDO A PAGAR 0,00