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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9271 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM DE COMPRA Nº 5794 REQUISIÇÃO Nº 59166 E DOCUMENTO ANEXO. 1.282,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM DE COMPRA Nº 5794 REQUISIÇÃO Nº 59166 E DOCUMENTO ANEXO. 1.282,16
19/11/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM DE COMPRA Nº 5794 REQUISIÇÃO Nº 59166 E DOCUMENTO ANEXO. 1.282,16
27/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9271/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.282,16
TOTAL 1.282,16 1.282,16 1.282,16
SALDO A PAGAR 0,00